七乐彩走势图2019年
2019年廣東省公共衛生研究院部門預算
2019年03月10日來源: 瀏覽次數:

 

2019

廣東省公共衛生研究院部門預算


目 錄

第一部分   廣東省公共衛生研究院概況

一、主要職責

二、部門預算構成

第二部分   2019 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分   2019 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  廣東省公共衛生研究院概況

 

一、主要職責

   廣東省公共衛生研究院是隸屬于廣東省疾病預防控制中心的直屬事業單位,公益二類,正處級。

   廣東省公共衛生研究院主要職能是承擔疾病預防控制和公共衛生應用技術研究工作;參與公共衛生和重大傳染病防控技術標準制訂;承擔公眾預防醫學健康咨詢服務和世界衛生組織新發傳染病監測研究培訓合作等工作;依托《華南預防醫學》雜志開展相關學術研究、交流與合作。

二、部門預算構成

    本部門無下屬單位,部門預算為本部門預算。

  


                                        第二部分2019年部門預算表

 

1

收支總體情況表

單位名稱:廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

       

       

    

預算

   

預算

一、財政撥款

563.56

一、一般公共服務支出

0.00

二、財政專戶撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

755.44

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、衛生健康支出

                               1,319.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

1,319.00

本年支出合計

1,319.00

四、上級補助收入

0.00

二十三、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十四、上繳上級支出

0.00

六、用事業基金彌補收支差額

0.00

二十五、結轉下年

0.00

收入總計

1,319.00

支出總計

1,319.00

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


 

 

表2
收入總體情況表
單位名稱: 廣東省公共衛生研究院   單位:萬元
功能分類科目 合計 財政撥款收入 財政專戶撥款收入 其他資金收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額
科目編碼 科目名稱 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 教育收費 其他專戶收入撥款 事業收入 經營收入 其他收入      
  合計 1,319.00 563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 735.44 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
210 衛生健康支出 1,319.00 563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 735.44 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21004   公共衛生 1,319.00 563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 735.44 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2100401     疾病預防控制機構 1,319.00 563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 735.44 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           
                           
                           
                           

注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


 

3

支出總體情況表

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

科目編碼

科目名稱

 

合計

1,319.00

1,271.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

1,319.00

1,271.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

  公共衛生

1,319.00

1,271.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

    疾病預防控制機構

1,319.00

1,271.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


 

4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

       

       

   

預算

   

預算

一、一般公共預算

563.56

一、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經營預算

0.00

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、衛生健康支出

563.56

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合計

563.56

本年支出合計

563.56

 

 

二十三、結轉下年

0.00

收入總計

563.56

支出總計

563.56

注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


 

5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

   

563.56

516.06

47.50

[210]衛生健康支出

563.56

516.06

47.50

  [21004]公共衛生

563.56

516.06

47.50

  [2100401]疾病預防控制機構

563.56

516.06

47.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


 

6

一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

 

   

516.06

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

516.06

  [30101]基本工資

  [50501]工資福利支出

100

  [30107]績效工資

  [50501]工資福利支出

340.06

  [30108]機關事業單位基本養老保險繳費

  [50501]工資福利支出

76.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: **


 

7

財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

       

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

行政經費

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經費

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務用車購置及運行維護支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公務用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務用車運行維護費

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公務接待費支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

一、行政經費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

二、“三公”經費是指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

政府性基金預算支出情況表

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。


 

9

一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

單位名稱: 廣東省公共衛生研究院

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

 

   

47.50

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

47.50

  [30108]機關事業單位基本養老保險繳費

  [50501]工資福利支出

23.75

  [30110]職工基本醫療保險繳費

  [50501]工資福利支出

14.50

  [30112]其他社會保障繳費

  [50501]工資福利支出

2.5

  [30113]住房公積金

  [50501]工資福利支出

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: **

 


 

10

部門預算基本支出預算表

單位名稱:廣東省公共衛生研究院

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

1271.50

516.06

516.06

0.00

0.00

0.00

755.44

廣東省公共衛生研究院

1271.50

516.06

516.06

0.00

0.00

0.00

755.44

    工資和福利支出

1168.00

516.06

516.06

0.00

0.00

0.00

651.94

    商品和服務支出

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.20

    對個人和家庭的補助

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.30

    其他資本性等支出

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: **

 


 

11

部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:廣東省公共衛生研究院

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

47.50

47.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

廣東省公共衛生研究院

47.50

47.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    非在編人員費用

47.50

47.50

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: **

 


第三部分2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

    2019年本部門收入預算1319.00萬元,比上年1401.60減少82.60萬元,下降5.89%,與上年基本持平;支出預算1319.00萬元,比上年1401.60減少82.60萬元,下降5.89%,與上年基本持平 。

二、“三公”經費安排情況

   2019 年本部門財政撥款安排“三公”經費0.00萬元,無增減變化。其中:因公出國(境)費0.00萬元,無增減變化;公務用車購置及運行費0.00萬元(公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),無增減變化;公務接待費0.00萬元,無增減變化。

三、機關運行經費安排情況

    機關運行經費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。本部門不屬于行政(參公)單位,因此無機關運行經費。

四、政府采購情況

 2019 年本部門政府采購安排106.19萬元,其中:貨物類采購預算106.19萬元,工程類采購預算0.00萬元,服務類采購預算 0.00萬元等。

五、國有資產占有使用情況

    截至2019 11日,本部門固定資產金額495萬元,分布構成情況為:車輛3輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。本年度擬購置固定資產62.7萬元,主要是實驗室設備和電腦等

六、重點項目預算績效目標情況

2019 年,本部門無重點項目。

 


第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。

十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

  

供稿:黎玉華
七乐彩走势图2019年 哪个平台有河内分分彩 福彩18选7走势图 篮彩只买胜负 快乐赛车是不是官方的 腾讯分分彩必中软件 金盾黑龙江时时 江西时时10分钟更新 安徽十一选五走势图一定牛 七乐彩今天历史同期开奖号码 龙江福彩20选8开奖结果